Nhấn chuột trái vào dấu + để xem chi tiết
a. Dự toán vay nợ nước ngoài:
Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 0061 (ghi âm)
Kết chuyển số dư bên Có của TK 00612 (ghi âm)
b. Dự toán chi hoạt động:
Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 00811, 00812 (ghi âm)
Kết chuyển số dư bên Có của TK 008112, 008122 (ghi âm)
c. Dự toán đầu tư xây dựng cơ bản:
Kết chuyển số dư bên Nợ của TK 0091 (ghi âm)
Kết chuyển số dư bên Có của TK 00912 (ghi âm)
Lưu ý: Đối với các bút toán quyết toán số dư đầu năm từ kinh phí nhận từ Lệnh chi tiền, phần mềm không đáp ứng hạch toán sẵn trên phần mềm, nếu có phát sinh thì đơn vị cần tự hạch toán trên phần mềm như sau:
Kết chuyển số dư bên Có của TK 01211, 01212 (ghi âm).
1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn Quyết toán số dư đầu năm.
2. Khai báo các thông tin chung:
- Nhập Ngày chứng từ , Ngày hạch toán, Số chứng từ.
- Nhập thông tin Diễn giải (nếu cần).
- Phần mềm đã lấy lên các chứng từ.
3. Nhấn Cất.
4. Nhấn In nếu muốn in chứng từ.
5. Sau khi nhấn Cất, anh/chị có thể nhấn Tiện ích để thực hiện một số tùy chọn sau:
- Thêm chứng từ: thêm mới chứng từ cùng loại với chứng từ hiện tại, để trống tất cả các thông tin (trừ Ngày CT, Ngày HT, Số CT).
- Xóa chứng từ hiện thời: chỉ thực hiện được khi chứng từ ở trạng thái chưa ghi sổ (nhấn Bỏ ghi nếu đã Ghi sổ).
- Xem số dư tài khoản: xem số dư các TK hạch toán trên chứng từ hiện thời.